|
|
Faktúra |
30/2019
|
Tonery
|
611,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
14.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Dodávka elektriny
|
-8,96 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.03.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
48,69 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Oprava školskej tabule
|
64,22 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Interiéry Rijak,s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Čistiace ptreby
|
76,60 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
ROLF -X, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Planetárny miešač B20
|
728,77 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXY |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Zákonník práce
|
15,50 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Dodávka elektriny
|
2,72 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Počítačová technika
|
1 007,00 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Tonery a servisné práce
|
768,33 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,96 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
07.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Školské ptreby
|
23,50 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
27,98 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
11.10.2019 |