|
Faktúra |
1/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
27,98 |
s DPH |
|
02.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.01.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
128/2019
|
Virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
100/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
28.11.2019 |
|
Faktúra |
121/2019
|
kuchynské potreby
|
147,50 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
ROLF -X, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
122/2019
|
Nákup potravín
|
36,92 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Vladimír Detko |
|
|
|
03.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
123/2019
|
Počítačová technika
|
99,60 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
124/2019
|
Nafukovacia žinenka
|
271,90 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
125/2019
|
Športové potreby
|
84,20 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Športujeme, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
126/2019
|
Počítačová technika
|
550,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
127/2019
|
Športové potreby
|
324,40 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
129/2019
|
Prenosný reproduktor
|
179,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
119/2019
|
učebné pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
Faktúra |
130/2019
|
Smart televízor Samsung UE55RU7092
|
389,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
131/2019
|
Dodávka elektriny
|
-19,80 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
12.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
132/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
133/2019
|
Školské pomôcky
|
817,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
134/2019
|
Školské pomôcky
|
265,10 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
135/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
18/2020
|
telekomunikačné služby
|
83,75 |
s DPH |
|
08.03.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
20.03.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
28/2020
|
telekomunikačné služby
|
83,75 |
s DPH |
|
10.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
16.04.2020 |
04.06.2020 |