|
Faktúra |
21/2019
|
Zákonník práce
|
15,50 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
22/2019
|
Planetárny miešač B20
|
728,77 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXY |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
23/2019
|
Čistiace ptreby
|
76,60 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
ROLF -X, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
24/2019
|
Oprava školskej tabule
|
64,22 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Interiéry Rijak,s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
26/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
48,69 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
25/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.03.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
27/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
Tonery
|
611,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
14.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
Dodávka elektriny
|
-8,96 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
Kalibrácia teplomerov
|
368,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
Váhy - overenie
|
27,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
Oprava váhy
|
66,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
Nástenka korková
|
100,40 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
36/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
29.03.2019 |
22.10.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
Športové potreby
|
110,28 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Malunets.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
Faktúra za program MZDY
|
93,60 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
SOMI Trenčín,spol.s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |