|
Faktúra |
50/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
Faktúra |
74/2019
|
Návleky na obuv
|
23,15 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.10.2019 |
|
Faktúra |
75/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
ALATERE s.r.o |
|
|
|
10.07.2019 |
22.10.2019 |
|
Faktúra |
42/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
Školský nábytok
|
1 856,94 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
Dodávka elektriny
|
-28,92 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
43/2019
|
Počítač
|
302,25 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
Faktúra za program MZDY
|
93,60 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
SOMI Trenčín,spol.s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
Nástenka korková
|
100,40 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
Športové potreby
|
110,28 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Malunets.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
21/2019
|
Zákonník práce
|
15,50 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
23/2019
|
Čistiace ptreby
|
76,60 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
ROLF -X, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
24/2019
|
Oprava školskej tabule
|
64,22 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Interiéry Rijak,s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
22/2019
|
Planetárny miešač B20
|
728,77 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXY |
|
|
|
21.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
20/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
19/2019
|
Dodávka plynu
|
-708,48 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
11.10.2019 |