|
|
Faktúra |
48/2019
|
Dodávka elektriny
|
-27,49 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
20.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,47 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Úhrada za spotrebu vody
|
72,10 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Obec Veľká Hradná |
|
|
|
26.04.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Školský nábytok
|
1 856,94 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Dodávka elektriny
|
-28,92 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Počítač
|
302,25 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Faktúra za program MZDY
|
93,60 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
SOMI Trenčín,spol.s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Nástenka korková
|
100,40 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
29.03.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Športové potreby
|
110,28 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Malunets.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Váhy - overenie
|
27,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Kalibrácia teplomerov
|
368,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Oprava váhy
|
66,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
11.10.2019 |